Tibor Vígh


Informácie
  • Názov: Tibor Vígh
  • IČO: 47788569
  • Adresa: 930 07 Medveďov 320

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2015001 Faktúra za traktorovú kosačku STIGA ESTATE 5092 H Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 2 349,00 € 18.02.2015 27.02.2015 Faktúra
20160008 Faktúra za BG 460.1 - drvič Viking Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 1 990,00 € 21.11.2016 30.11.2016 Faktúra
20160009 Faktúra za krovinorez FS 130 Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 539,00 € 20.12.2016 31.12.2016 Faktúra
20170003 Faktúra za Motorovú pílu Stihl MS 271 Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 519,00 € 03.08.2017 31.08.2017 Faktúra
20190005 Faktúra za VZ materiál, servisné práce Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 324,80 € 03.06.2019 28.06.2019 Faktúra
20200011 Motorová píca + reťaz Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 474,90 € 03.08.2020 05.08.2020 Faktúra
20210015 VZ Materiál a Oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 726,80 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
20220012 Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 1 491,78 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
20230001 Faktúra za VZ materiál, servisné práce Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 337,15 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
20230012 Faktúra za motorovú pílu Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 898,00 € 14.08.2023 31.08.2023 Faktúra
20230016 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 513,80 € 07.11.2023 15.11.2023 Faktúra
20240005 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20240009 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 22.07.2024 31.07.2024 Faktúra