Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1052279789 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 12/22 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 80,91 € 10.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8320096622 T Com - telef. poplatky 12/2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012310830 Spotreba el. energie 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 229,62 € 03.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 12/22 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4,14 € 03.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
38/161/2023 Rámcová kúpna zmluva č. 38/161/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 01.01.2023 28.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9