Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1020230019 Spracovanie účtovníctva 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230022 Spracovanie účtovníctva 07/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 14.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230025 Spracovanie účtovníctva 08/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 13.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230028 Spracovanie účtovníctva 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Stavebné práce, opravárenské práce 490,00 € 03.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230036 Spracovanie účtovníctva 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 06.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230039 Spracovanie účtovníctva 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
102024004 Spracovanie účtovníctva 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 01.03.2023 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
105204041 Spotreba elektriny - 01/2023 - vyúčtovanie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 49,94 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052279789 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 12/22 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 80,91 € 10.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052311509 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 106,98 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052324279 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 04/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 70,70 € 04.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052331878 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 50,21 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052336307 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 59,08 € 06.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052346557 Spotreba - el. energie 07/2023 - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -14,37 € 04.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052347298 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 67,02 € 09.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052351723 Spotreba - el. energie 08/2023 - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -31,90 € 07.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052366696 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 10/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 96,05 € 07.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052372703 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 11/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 80,84 € 05.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1054231850 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 03/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 80,22 € 11.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1092302529 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -42,06 € 27.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »