Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8334286848 telef. poplatky 08/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8335207057 Telecom internet od 22.08.2023 - 21.09.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8336063207 telef. poplatky 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 09.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8336985060 Telecom internet od 22.09.2023 do 21.10.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8337837936 telef. poplatky 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 06.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8338771555 Telecom internet od 22.10.2023 - 21.11.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 27.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8339621150 telef. poplatky 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8340561496 Telecom internet od 22.11.2023 do 21.12.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 22.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412300617 Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 1Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 20.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412301426 Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 2Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 19.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412302105 Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 3Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 11.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412302813 VEMA poplatok za využívanie aplikácií, poplatok za dátové prostredie 4Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 13.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8649960181 Spotreba plynu - 07/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8659824073 Spotreba plynu - 12/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8669195797 SPP - spotreba plynu 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 01.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8669255258 Spotreba plynu - 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8679101336 Spotreba plynu - 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8688514751 SPP - plyn 01, 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8688751646 Spotreba plynu - 08/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 01.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8698323763 Spotreba plynu - 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 01.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »