Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1052331878 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 50,21 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012349662 Spotreba - el. energie 07/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 121,07 € 03.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052336307 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 59,08 € 06.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012355039 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 08/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 121,04 € 01.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052346557 Spotreba - el. energie 07/2023 - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -14,37 € 04.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012358585 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 117,23 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052351723 Spotreba - el. energie 08/2023 - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -31,90 € 07.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012365967 Spotreba - el. energie vyúčtovanie 10/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 129,84 € 02.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052347298 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 67,02 € 09.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012369913 Spotreba el. energie - 11/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 126,98 € 02.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052366696 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 10/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 96,05 € 07.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012375394 Spotreba el. energie - 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 132,67 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052372703 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 11/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 80,84 € 05.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1092302529 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -42,06 € 27.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1092306025 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac február - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -41,80 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1092310364 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -45,18 € 05.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
109231075 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -40,12 € 07.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023012503 Učebné pomôcky ŠKD ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 LegalSoft s.r.o. 44854056 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 26,30 € 31.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6559042567 Poistenie od 29.06.2023 do 29.06.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 53,99 € 07.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
655601997 poistenie žiakov od 01.10.2023. do 01.10.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 93,41 € 08.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »