Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
523316793 Kalibrácia teplomeru ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 Iné 50,40 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202301 stravné a réžia 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 232,56 € 08.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202302 stravné a réžia 02/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 230,52 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202303 stravné a réžia 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 257,04 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202304 stravné a réžia 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 218,28 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202305 stravné a réžia 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 277,44 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202306 stravné a réžia 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 277,44 € 04.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202307 stravné a réžia 07/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 51,00 € 14.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202308 Réžia a stravné 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 248,88 € 29.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202309 Stravné a réžia 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 283,56 € 31.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023010 Stravné a réžia 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 263,16 € 30.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023011 Stravné a réžia 12/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 175,44 € 22.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
02 Murárske práce ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MICHAL VERAJ 40081729 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 13.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023002 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 144,00 € 20.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023020 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 96,00 € 15.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023033 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023054 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023072 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023099 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 02.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023126 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 162,00 € 14.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »