Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1020230004 Spracovanie účtovníctva 02/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 08.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230007 Spracovanie účtovníctva 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230011 Spracovanie účtovníctva 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230014 Spracovanie účtovníctva 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230019 Spracovanie účtovníctva 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230022 Spracovanie účtovníctva 07/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 14.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230025 Spracovanie účtovníctva 08/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 13.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230028 Spracovanie účtovníctva 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Stavebné práce, opravárenské práce 490,00 € 03.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230036 Spracovanie účtovníctva 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 06.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230039 Spracovanie účtovníctva 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
102024004 Spracovanie účtovníctva 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 01.03.2023 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
112208135 Pracovné pomôcky MŠ PV, Magnetická podložka ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Hravá škôlka s.r.o. 47802278 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 211,41 € 16.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
411307463 Interiérové vybavenie žalúzie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MCe system s.r.o. 48059641 Iné 367,22 € 19.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
230103 Inštalácia software notebook ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Ing. Peter Kročka 50140001 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 270,00 € 02.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
01092023 Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 FIBOR s.r.o. 50231561 Iné 0,00 € 01.09.2023 28.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
2320102812 Nákup náplní do tlačiarne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 62,51 € 13.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2320104687 náplne do tlačiarne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 54,40 € 20.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2320106541 kancelárske potreby ŠJ - réžia ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 40,00 € 12.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2320108757 Nákup náplní do tlačiarne ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,12 € 30.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023E04233 Učebné pomôcky MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Inšpirácia s.r.o. 52120554 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 6,00 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »