Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202308 Réžia a stravné 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 248,88 € 29.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202309 Stravné a réžia 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 283,56 € 31.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023010 Stravné a réžia 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 263,16 € 30.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023011 Stravné a réžia 12/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 175,44 € 22.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
523314300 ciachovanie váh ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 91,80 € 24.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
523316793 Kalibrácia teplomeru ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 Iné 50,40 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20231377 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 509,89 € 03.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
232000870 Pracovné pomôcky pre deti PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Daffer spol. s r. o. 36320439 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 155,94 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
232010966 Pracovné pomôcky pre deti PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Daffer spol. s r. o. 36320439 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 270,60 € 31.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2022874927 Chladnička HISENSE ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Andrea Shop, s.r.o. 36277151 Iné 839,90 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412300617 Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 1Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 20.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412301426 Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 2Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 19.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412302105 Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 3Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 11.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412302813 VEMA poplatok za využívanie aplikácií, poplatok za dátové prostredie 4Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 13.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2301000134 aktualizácia - servis k programu ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SOFT-GL s.r.o. 36182214 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 57,60 € 11.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22402247 učebné pomôcky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 NOMiland s.r.o. 36174319 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 28,00 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202223480 Predplatné časopisu škola ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RAABE 35908718 Iné 35,00 € 13.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8688514751 SPP - plyn 01, 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8669195797 SPP - spotreba plynu 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 01.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6303026437 Spotreba plynu - 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »