Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1020210037 Spracovanie účtovníctva 08/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.09.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6555998748 poistenie žiakov od 01.10.2021 do 01.10.2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 158,62 € 31.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6556019097 poistenie žiakov od 01.10.2021 do 01.10.2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 93,41 € 31.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2072021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 18.09.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210043 Spracovanie účtovníctva 09/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 08.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202107 stravné a réžia 09/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 192,30 € 11.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2110001280 aktualizácia - servis k programu ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SOFT-GL s.r.o. 36182214 Iné 48,00 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202118652 Slovné úlohy, násobilka ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RAABE 35908718 Iné 28,30 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2322021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2110000323 materiálno spotrebné normy - receptúry ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 Iné 47,00 € 14.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20213949 Nákup DHM - Vitrína ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 FORPLAST SYSTEMS s.r.o. 29268915 Iné 419,40 € 15.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
221100744 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Iné 206,21 € 22.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202108 stravné a réžia 10/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 211,47 € 04.11.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210050 Spracovanie účtovníctva 10/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 04.11.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2602021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 09.11.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22101286 Soľ do umývačky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Iné 18,62 € 12.11.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2021172831 diamond lampa s modulom ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Web Retail s.r.o. 28876431 Iné 86,80 € 12.11.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202109 stravné a réžia 11/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 165,36 € 02.12.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210055 Spracovanie účtovníctva 11/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 13.12.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2912021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 15.12.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »