Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023085 učebné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Dušan Šebian - skooys.sk 55635750 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 120,30 € 20.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
0001062023 Office 2016 Home and Student ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 gaming.sk, s.r.o. 53011040 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 164,24 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20230329 učebné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Mudrlantko s. r. o. 55587526 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 67,50 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2320108757 Nákup náplní do tlačiarne ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,12 € 30.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
232066 Prístup do databázy testov - digitalizácia ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Interaktívna škola, s.r.o. 45888329 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 399,00 € 14.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22301651 Nákup čistiacich potrieb do kuchyne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 265,80 € 22.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012310830 Spotreba el. energie 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 229,62 € 03.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8320096622 T Com - telef. poplatky 12/2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052279789 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 12/22 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 80,91 € 10.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8302022 za vodu od 09.09.2022 do 31.12.2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 114,00 € 16.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012319989 Spotreba - el. energie 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 159,23 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8688514751 SPP - plyn 01, 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
105204041 Spotreba elektriny - 01/2023 - vyúčtovanie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 49,94 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8321875832 T Com - telef. poplatky 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8669195797 SPP - spotreba plynu 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 01.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8323656606 T Com - telef. poplatky 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052311509 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 106,98 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8323380528 Telecom internet od 22.02.2023 do 21.03.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 23.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6303026437 Spotreba plynu - 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012329873 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 155,21 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »