Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1052346557 Spotreba - el. energie 07/2023 - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -14,37 € 04.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8679101336 Spotreba plynu - 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012358585 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 117,23 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8334286848 telef. poplatky 08/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052351723 Spotreba - el. energie 08/2023 - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -31,90 € 07.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
477/2023 Spotreba vody od 20.04.2023 do 08.09.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 81,27 € 13.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8335207057 Telecom internet od 22.08.2023 - 21.09.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012365967 Spotreba - el. energie vyúčtovanie 10/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 129,84 € 02.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8717761177 Spotreba plynu - 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 02.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8336063207 telef. poplatky 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 09.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052347298 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 67,02 € 09.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8336985060 Telecom internet od 22.09.2023 do 21.10.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012369913 Spotreba el. energie - 11/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 126,98 € 02.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
873715375 Spotreba plynu - 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 02.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8337837936 telef. poplatky 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 06.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052366696 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 10/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 96,05 € 07.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8659824073 Spotreba plynu - 12/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012375394 Spotreba el. energie - 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 132,67 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8339621150 telef. poplatky 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052372703 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 11/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 80,84 € 05.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »