Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
221030360 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Iné 198,14 € 10.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
221060247 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Iné 198,14 € 08.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
221100744 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Iné 206,21 € 22.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5570038264 Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 30,00 € 12.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 22.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
472021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 24.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
712021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 14.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 21.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1272021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 09.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1532021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 12.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2072021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 18.09.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2322021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2602021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 09.11.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2912021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 15.12.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5042021 za vodu od 27.04.2021 do 27.08.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 107,10 € 27.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
3124 za vodu od 27.08.2020 do 31.12.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 111,90 € 15.01.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
95221 za vodu od 31.12.2020 do 27.04.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 76,30 € 17.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
10082/2021 Zmluva o dodávke elektriny ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.10.2021 08.11.2021 PaedDr. Anna Horáková riaditeľka Zmluva
7523510767 ZSE - el. energia 11/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 09.11.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7