Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22300351 Soľ do umývačky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Iné 47,47 € 20.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22300059 Umývacie prostriedky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 84,13 € 31.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023E04233 Učebné pomôcky MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Inšpirácia s.r.o. 52120554 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 6,00 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202331806 Nákup DHM - magnetická tabuľa MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Offia, spol. s r.o. 02938359 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 159,00 € 13.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023233 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 20.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023203 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023177 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20231377 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 509,89 € 03.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023126 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 162,00 € 14.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023099 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 02.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202309 Stravné a réžia 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 283,56 € 31.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023085 učebné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Dušan Šebian - skooys.sk 55635750 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 120,30 € 20.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202308 Réžia a stravné 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 248,88 € 29.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023072 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202307 stravné a réžia 07/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 51,00 € 14.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202306 stravné a réžia 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 277,44 € 04.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023054 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202305 stravné a réžia 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 277,44 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202304 stravné a réžia 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 218,28 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20230380 Pobyt detí v škole prírpody ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 CK SLNIEĆKO Iné 2 200,00 € 20.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »