Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1052311509 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 106,98 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012375394 Spotreba el. energie - 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 132,67 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012369913 Spotreba el. energie - 11/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 126,98 € 02.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012365967 Spotreba - el. energie vyúčtovanie 10/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 129,84 € 02.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012338170 Spotreba - el. energie vyúčtovanie 05/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 137,34 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052351723 Spotreba - el. energie 08/2023 - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -31,90 € 07.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012349662 Spotreba - el. energie 07/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 121,07 € 03.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052346557 Spotreba - el. energie 07/2023 - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -14,37 € 04.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012319989 Spotreba - el. energie 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 159,23 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22300984 Soľ do umývačky - réžia ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 59,34 € 13.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22300351 Soľ do umývačky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Iné 47,47 € 20.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202308 Réžia a stravné 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 248,88 € 29.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
38/161/2023 Rámcová kúpna zmluva č. 38/161/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 01.01.2023 28.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
01092023 Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 FIBOR s.r.o. 50231561 Iné 0,00 € 01.09.2023 28.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
232066 Prístup do databázy testov - digitalizácia ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Interaktívna škola, s.r.o. 45888329 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 399,00 € 14.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20230028 Prezentácia tvorivé dielne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Edumood s. r. o. 54058899 Iné 80,00 € 08.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
223015 Preprava detí ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Pillbus s.r.o. 47353031 Iné 144,00 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20230380 Prenosné plaentárium - schow ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Astro Show s.r.o. 55329241 Iné 142,80 € 20.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202223480 Predplatné časopisu škola ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RAABE 35908718 Iné 35,00 € 13.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
232000870 Pracovné pomôcky pre deti PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Daffer spol. s r. o. 36320439 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 155,94 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »