Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8669195797 SPP - spotreba plynu 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 01.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
232000870 Pracovné pomôcky pre deti PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Daffer spol. s r. o. 36320439 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 155,94 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202302 stravné a réžia 02/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 230,52 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
223015 Preprava detí ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Pillbus s.r.o. 47353031 Iné 144,00 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8323656606 T Com - telef. poplatky 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023033 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052311509 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 106,98 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230004 Spracovanie účtovníctva 02/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 08.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
226456 Pracovné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Grapa Media s.r.o. 45456836 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 32,80 € 14.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
112208135 Pracovné pomôcky MŠ PV, Magnetická podložka ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Hravá škôlka s.r.o. 47802278 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 211,41 € 16.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6153722315 Nákup DHM - Acer Aspire MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 NAY a.s. 35739487 Iné 649,99 € 16.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
477381059 Nákup DHM - príslušenstvo k notebooku MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Alza. cz a.s. 27082440 Iné 156,89 € 23.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8323380528 Telecom internet od 22.02.2023 do 21.03.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 23.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5590041242 WINIBEU licencia 04/23-03/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 118,80 € 29.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6303026437 Spotreba plynu - 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202303 stravné a réžia 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 257,04 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230007 Spracovanie účtovníctva 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012329873 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 155,21 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8325421660 telef. poplatky 03/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,70 € 04.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023054 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »