Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2110001280 aktualizácia - servis k programu ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SOFT-GL s.r.o. 36182214 Iné 48,00 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
210339 učebné pomôcky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Grapa Media s.r.o. 45456836 Iné 52,40 € 09.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6559042567 poistenie počítačov v MŠ od 29.06.2021 do 20.06.2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,99 € 31.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2120107291 Nákup náplní do tlačiarne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 55,76 € 08.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2120105120 Nákup náplní do tlačiarne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 59,78 € 29.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 22.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
712021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 14.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 21.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2072021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 18.09.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2322021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212105381 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 61,16 € 24.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5213212 Stavebnice pre deti v PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Atrix Design s.r.o. 03475735 Iné 62,00 € 22.12.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202102760 Nákup učebných pomôcok - MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Maquita s.r.o 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 67,58 € 20.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202101 stravné a réžia 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 71,55 € 02.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22100752 Umývací prostriedok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Iné 74,40 € 28.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202110 Stravné a réžia 12/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 74,73 € 17.12.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
95221 za vodu od 31.12.2020 do 27.04.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 76,30 € 17.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212207338 kancelárske potreby MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 82,45 € 24.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5590035590 Ives služby - odborné práce ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,65 € 09.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2021172831 diamond lampa s modulom ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Web Retail s.r.o. 28876431 Iné 86,80 € 12.11.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »