Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7206671472 Spotreba elektriny 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 03/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 04/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 16.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 07/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 09.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 08/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 12.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 09/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 01.09.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 10/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202104 Stravné a réžia 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 119,25 € 10.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212105656 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 122,40 € 30.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1210010256 kompletná školská agenda MŠ a ZŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ŠEVT a.s. 31331131 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 140,00 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9203877914 Spotreba elektriny 01/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 26.01.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6555998748 poistenie žiakov od 01.10.2021 do 01.10.2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 158,62 € 31.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202109 stravné a réžia 11/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 165,36 € 02.12.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
3621234369 Nákup tlačiarne Epson ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 181,80 € 17.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202107 stravné a réžia 09/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 192,30 € 11.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
221030360 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Iné 198,14 € 10.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
221060247 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Iné 198,14 € 08.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7523510767 ZSE - el. energia 11/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 09.11.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »