Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023054 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023072 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023099 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 02.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023177 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023203 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023233 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 20.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212303315 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 111,72 € 01.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8302022 za vodu od 09.09.2022 do 31.12.2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 114,00 € 16.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012358585 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 117,23 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5590041242 WINIBEU licencia 04/23-03/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 118,80 € 29.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023085 učebné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Dušan Šebian - skooys.sk 55635750 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 120,30 € 20.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012342666 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 06/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 120,98 € 01.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012355039 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 08/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 121,04 € 01.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012349662 Spotreba - el. energie 07/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 121,07 € 03.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412300617 Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 1Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 20.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412301426 Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 2Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 19.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412302105 Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 3Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 11.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412302813 VEMA poplatok za využívanie aplikácií, poplatok za dátové prostredie 4Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 13.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012369913 Spotreba el. energie - 11/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 126,98 € 02.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012365967 Spotreba - el. energie vyúčtovanie 10/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 129,84 € 02.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »