Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8698323763 Spotreba plynu - 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 01.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8649960181 Spotreba plynu - 07/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8688751646 Spotreba plynu - 08/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 01.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8679101336 Spotreba plynu - 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8717761177 Spotreba plynu - 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 02.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
873715375 Spotreba plynu - 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 02.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8659824073 Spotreba plynu - 12/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230001 Spracovanie účtovníctva 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 23.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230004 Spracovanie účtovníctva 02/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 08.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230007 Spracovanie účtovníctva 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230011 Spracovanie účtovníctva 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230014 Spracovanie účtovníctva 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230019 Spracovanie účtovníctva 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230022 Spracovanie účtovníctva 07/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 14.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230025 Spracovanie účtovníctva 08/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 13.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230028 Spracovanie účtovníctva 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Stavebné práce, opravárenské práce 490,00 € 03.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230036 Spracovanie účtovníctva 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 06.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230039 Spracovanie účtovníctva 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
102024004 Spracovanie účtovníctva 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 01.03.2023 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20231377 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 509,89 € 03.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »