Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024027 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.03.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5590043767 WINIBEU licencia 04/24-03/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 118,80 € 19.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412400666 Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Stavebné práce, opravárenské práce 135,60 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
FA00013 Koncert pre MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KADYSTAV s. r. o. 55871968 Kultúra, média, tlač 170,00 € 02.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
242000441 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Daffer spol. s r. o. 36320439 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 191,95 € 02.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
0562024 Servis kotlov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 František Sako PROFSYS 11761326 Iné 216,00 € 11.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7141836750 Spotreba el. energie - 012/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 226,12 € 07.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7151722006 Spotreba - el. energie 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 230,50 € 06.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212400296 Digitálna podpora na vyučovanie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 239,40 € 05.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
240020608 Nákup jednorázových utierok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 256,90 € 19.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202403 stravné a réžia 03/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 271,69 € 28.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202401 stravné 01 2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Stavebné práce, opravárenské práce 277,07 € 31.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202402 stravné a réžia 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Stavebné práce, opravárenské práce 298,59 € 29.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22400105 Umývacie prostriedky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 439,20 € 31.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230042 Spracovanie účtovníctva 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020240001 Spracovanie účtovníctva 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 07.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
102024004 Spracovanie účtovníctva 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 01.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5524000047 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IKAR, a.s. 00678856 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 500,00 € 27.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5120885845 Nákup učebníc - projekt čítanie pre radosť ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Martinus.sk, s. r. o. 36440531 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 611,75 € 11.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8669532420 dodávka plynu od 1.1. - 31.1.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 »