Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023054 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023072 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023099 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 02.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023177 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023203 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023233 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 20.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052311509 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 106,98 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
972023 Obec za vodu - 31.12.2022 do 20.04.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 106,33 € 29.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
02 Murárske práce ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MICHAL VERAJ 40081729 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 13.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052366696 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 10/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 96,05 € 07.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023020 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 96,00 € 15.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
655601997 poistenie žiakov od 01.10.2023. do 01.10.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 93,41 € 08.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
523314300 ciachovanie váh ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 91,80 € 24.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22300059 Umývacie prostriedky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 84,13 € 31.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
477/2023 Spotreba vody od 20.04.2023 do 08.09.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 81,27 € 13.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052279789 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 12/22 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 80,91 € 10.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052372703 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 11/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 80,84 € 05.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1054231850 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 03/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 80,22 € 11.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20230028 Prezentácia tvorivé dielne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Edumood s. r. o. 54058899 Iné 80,00 € 08.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2320108757 Nákup náplní do tlačiarne ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,12 € 30.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »