Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1052324279 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 04/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 70,70 € 04.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20230329 učebné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Mudrlantko s. r. o. 55587526 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 67,50 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052347298 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 67,02 € 09.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2320102812 Nákup náplní do tlačiarne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 62,51 € 13.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22300984 Soľ do umývačky - réžia ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 59,34 € 13.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052336307 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 59,08 € 06.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2301000134 aktualizácia - servis k programu ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SOFT-GL s.r.o. 36182214 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 57,60 € 11.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Kultúra, média, tlač 55,59 € 07.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2320104687 náplne do tlačiarne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 54,40 € 20.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6559042567 Poistenie od 29.06.2023 do 29.06.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 53,99 € 07.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202307 stravné a réžia 07/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 51,00 € 14.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2012723949 USB kľúč , DVD - PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 FAST PLUS, a.s. 35712783 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,48 € 21.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
523316793 Kalibrácia teplomeru ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 Iné 50,40 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052331878 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 50,21 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
105204041 Spotreba elektriny - 01/2023 - vyúčtovanie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 49,94 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22300351 Soľ do umývačky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Iné 47,47 € 20.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8330728695 telef. poplatky 06/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,96 € 04.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8325421660 telef. poplatky 03/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,70 € 04.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8320096622 T Com - telef. poplatky 12/2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8321875832 T Com - telef. poplatky 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »