Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
8320916448 Telecom internet od 22.12.2022 do 21.01.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 31.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012319989 Spotreba - el. energie 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 159,23 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8688514751 SPP - plyn 01, 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
105204041 Spotreba elektriny - 01/2023 - vyúčtovanie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 49,94 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8321875832 T Com - telef. poplatky 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202301 stravné a réžia 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 232,56 € 08.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202223480 Predplatné časopisu škola ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RAABE 35908718 Iné 35,00 € 13.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023020 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 96,00 € 15.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230001 Spracovanie účtovníctva 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 23.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8322698657 Telecom internet od 22.01.2023 do 21.02.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 23.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012326421 Spotreba el. energie 03/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Stavebné práce, opravárenské práce 175,28 € 01.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8669195797 SPP - spotreba plynu 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 01.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
232000870 Pracovné pomôcky pre deti PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Daffer spol. s r. o. 36320439 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 155,94 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202302 stravné a réžia 02/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 230,52 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
223015 Preprava detí ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Pillbus s.r.o. 47353031 Iné 144,00 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8323656606 T Com - telef. poplatky 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023033 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052311509 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 106,98 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230004 Spracovanie účtovníctva 02/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 08.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
226456 Pracovné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Grapa Media s.r.o. 45456836 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 32,80 € 14.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »