Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
52306427 Odznaky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 mypinbuttons s.r.o. 09039147 Iné 12,90 € 11.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8328021407 Telecom internet od 22.04.2023 - 21.05.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 23.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
972023 Obec za vodu - 31.12.2022 do 20.04.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 106,33 € 29.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8698323763 Spotreba plynu - 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 01.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212303313 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 689,15 € 01.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212303315 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 111,72 € 01.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012342666 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 06/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 120,98 € 01.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2309380 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 183,00 € 02.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023099 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 02.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8328957152 telef. poplatky 05/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052331878 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 50,21 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202305 stravné a réžia 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 277,44 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230014 Spracovanie účtovníctva 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6559042567 Poistenie od 29.06.2023 do 29.06.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 53,99 € 07.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2320104687 náplne do tlačiarne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 54,40 € 20.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20230380 Pobyt detí v škole prírpody ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 CK SLNIEĆKO Iné 2 200,00 € 20.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20230380 Prenosné plaentárium - schow ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Astro Show s.r.o. 55329241 Iné 142,80 € 20.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8329791478 Telecom internet od 22.05.2023 do 21.06.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 22.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9123004175 Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ASC Applied software Consultants, s.r.o. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 289,00 € 22.06.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8649960181 Spotreba plynu - 07/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »