Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
8335207057 Telecom internet od 22.08.2023 - 21.09.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023177 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202308 Réžia a stravné 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 248,88 € 29.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012365967 Spotreba - el. energie vyúčtovanie 10/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 129,84 € 02.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8717761177 Spotreba plynu - 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 02.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230028 Spracovanie účtovníctva 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Stavebné práce, opravárenské práce 490,00 € 03.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20231377 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 509,89 € 03.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8336063207 telef. poplatky 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 09.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052347298 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 67,02 € 09.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2301000134 aktualizácia - servis k programu ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SOFT-GL s.r.o. 36182214 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 57,60 € 11.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412302813 VEMA poplatok za využívanie aplikácií, poplatok za dátové prostredie 4Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 13.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202331806 Nákup DHM - magnetická tabuľa MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Offia, spol. s r.o. 02938359 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 159,00 € 13.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023085 učebné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Dušan Šebian - skooys.sk 55635750 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 120,30 € 20.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8336985060 Telecom internet od 22.09.2023 do 21.10.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
0001062023 Office 2016 Home and Student ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 gaming.sk, s.r.o. 53011040 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 164,24 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20230329 učebné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Mudrlantko s. r. o. 55587526 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 67,50 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023203 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202309 Stravné a réžia 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 283,56 € 31.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012369913 Spotreba el. energie - 11/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 126,98 € 02.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
873715375 Spotreba plynu - 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 02.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »