Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
230103 Inštalácia software notebook ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Ing. Peter Kročka 50140001 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 270,00 € 02.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8337837936 telef. poplatky 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 06.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230036 Spracovanie účtovníctva 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 06.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052366696 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 10/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 96,05 € 07.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20230028 Prezentácia tvorivé dielne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Edumood s. r. o. 54058899 Iné 80,00 € 08.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8338771555 Telecom internet od 22.10.2023 - 21.11.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 27.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2320108757 Nákup náplní do tlačiarne ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,12 € 30.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023010 Stravné a réžia 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 263,16 € 30.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8659824073 Spotreba plynu - 12/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012375394 Spotreba el. energie - 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 132,67 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8339621150 telef. poplatky 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230039 Spracovanie účtovníctva 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052372703 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 11/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 80,84 € 05.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Kultúra, média, tlač 55,59 € 07.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
232066 Prístup do databázy testov - digitalizácia ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Interaktívna škola, s.r.o. 45888329 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 399,00 € 14.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22301572 Nákup DHM - Kuchynský robot RM-200H ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Iné 1 350,00 € 15.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023233 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 20.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22301651 Nákup čistiacich potrieb do kuchyne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 265,80 € 22.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8340561496 Telecom internet od 22.11.2023 do 21.12.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 22.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023011 Stravné a réžia 12/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 175,44 € 22.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »