Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8284282780 T Com - telef. poplatky 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 43,10 € 01.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
221060247 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Iné 198,14 € 08.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202104 Stravné a réžia 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 119,25 € 10.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210022 Spracovanie účtovníctva 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
26021 Bio - roztok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 69639485 Iné 90,00 € 10.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1272021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 09.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21200381 Nákup školské ovocie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Fresco plus, s.r.o. 50012070 Iné 4,80 € 09.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8285069367 Telecom internet od 22.05.2021 - 21.06.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 22.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9121003322 Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ASC Applied software Consultants, s.r.o. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 249,00 € 21.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8649249108 SPP - spotreba plynu 07/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 355,00 € 01.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22100752 Umývací prostriedok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Iné 74,40 € 28.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2120105120 Nákup náplní do tlačiarne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 59,78 € 29.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8286129481 T Com - telef. poplatky 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,24 € 01.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 07/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 09.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202105 stravné a réžia 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 268,71 € 07.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210027 Spracovanie účtovníctva 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 07.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202106 stravné a réžia 07/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 36,57 € 09.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412250302 Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,72 € 11.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
12105011 Nákup spotrebičov do školskej jedálne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Iné 5 384,44 € 15.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »