Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202301 stravné a réžia 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 232,56 € 08.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202302 stravné a réžia 02/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 230,52 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202303 stravné a réžia 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 257,04 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202304 stravné a réžia 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 218,28 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202305 stravné a réžia 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 277,44 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202306 stravné a réžia 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 277,44 € 04.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202307 stravné a réžia 07/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 51,00 € 14.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202308 Réžia a stravné 09/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 248,88 € 29.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202309 Stravné a réžia 10/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 283,56 € 31.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023010 Stravné a réžia 11/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 263,16 € 30.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023011 Stravné a réžia 12/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 175,44 € 22.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2309380 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 183,00 € 02.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2317090 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 6,80 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2316640 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 6,80 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2316420 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 12,30 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8688514751 SPP - plyn 01, 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8669195797 SPP - spotreba plynu 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 01.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6303026437 Spotreba plynu - 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8669255258 Spotreba plynu - 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8698323763 Spotreba plynu - 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 01.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »