Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230380 Pobyt detí v škole prírpody ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 CK SLNIEĆKO Iné 2 200,00 € 20.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5590041242 WINIBEU licencia 04/23-03/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 118,80 € 29.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5570044887 Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES 00162957 Iné 36,00 € 20.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6559042567 Poistenie od 29.06.2023 do 29.06.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 53,99 € 07.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
655601997 poistenie žiakov od 01.10.2023. do 01.10.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 93,41 € 08.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6555998748 poistenie počítačov v od 01.10.2023 do 01.10.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 158,62 € 08.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202331806 Nákup DHM - magnetická tabuľa MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Offia, spol. s r.o. 02938359 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 159,00 € 13.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
52306427 Odznaky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 mypinbuttons s.r.o. 09039147 Iné 12,90 € 11.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
477381059 Nákup DHM - príslušenstvo k notebooku MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Alza. cz a.s. 27082440 Iné 156,89 € 23.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8302022 za vodu od 09.09.2022 do 31.12.2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 114,00 € 16.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
972023 Obec za vodu - 31.12.2022 do 20.04.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 106,33 € 29.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
477/2023 Spotreba vody od 20.04.2023 do 08.09.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 81,27 € 13.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1232207666 kancelárske potreby MŠ školné ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 39,40 € 11.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1230003988 Kompletná školská agenda MŠ a ZŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ŠEVT a.s. 31331131 Iné 165,00 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9123004175 Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ASC Applied software Consultants, s.r.o. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 289,00 € 22.06.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9123005002 ASC - Dochádzka ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ASC Applied software Consultants, s.r.o. 31361161 Iné 339,00 € 22.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1612300034 Nákup čistiacich potrieb pre ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 454,47 € 11.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
38/161/2023 Rámcová kúpna zmluva č. 38/161/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 01.01.2023 28.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
22300059 Umývacie prostriedky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 84,13 € 31.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22300351 Soľ do umývačky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Iné 47,47 € 20.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »