Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
812/23 Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 PcProfi, s.r.o. 44685173 Iné 0,00 € 15.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
811/23 Zmluva o poskytnutí služieb - prístup na portály ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 PcProfi, s.r.o. 44685173 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 14.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
8302022 za vodu od 09.09.2022 do 31.12.2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 114,00 € 16.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5590041242 WINIBEU licencia 04/23-03/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 118,80 € 29.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023002 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 144,00 € 20.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023020 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 96,00 € 15.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023033 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023054 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023072 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023099 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 02.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023126 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 162,00 € 14.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023177 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023203 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023233 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 20.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1092302529 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -42,06 € 27.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1092310364 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -45,18 € 05.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
109231075 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -40,12 € 07.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1092306025 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac február - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -41,80 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5570044887 Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES 00162957 Iné 36,00 € 20.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412302813 VEMA poplatok za využívanie aplikácií, poplatok za dátové prostredie 4Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 13.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »