Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1092310364 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -45,18 € 05.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1092302529 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -42,06 € 27.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1092306025 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac február - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -41,80 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
109231075 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -40,12 € 07.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052351723 Spotreba - el. energie 08/2023 - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -31,90 € 07.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052346557 Spotreba - el. energie 07/2023 - preplatok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny -14,37 € 04.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
811/23 Zmluva o poskytnutí služieb - prístup na portály ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 PcProfi, s.r.o. 44685173 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 14.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
812/23 Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 PcProfi, s.r.o. 44685173 Iné 0,00 € 15.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
38/161/2023 Rámcová kúpna zmluva č. 38/161/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 01.01.2023 28.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
01092023 Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 FIBOR s.r.o. 50231561 Iné 0,00 € 01.09.2023 28.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 12/22 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4,14 € 03.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023E04233 Učebné pomôcky MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Inšpirácia s.r.o. 52120554 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 6,00 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2317090 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 6,80 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2316640 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 6,80 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2316420 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 12,30 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
52306427 Odznaky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 mypinbuttons s.r.o. 09039147 Iné 12,90 € 11.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Kultúra, média, tlač 24,00 € 27.09.2023 13.10.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
121307508 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,97 € 25.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023012503 Učebné pomôcky ŠKD ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 LegalSoft s.r.o. 44854056 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 26,30 € 31.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8320916448 Telecom internet od 22.12.2022 do 21.01.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 31.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »