Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2420101135 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 57,28 € 12.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
24FV0196 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Indícia, s.r.o. 50206621 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 17,64 € 14.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5524000047 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IKAR, a.s. 00678856 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 500,00 € 27.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9241395 Pracovné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Grapa Media s.r.o. 45456836 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,50 € 04.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
0562024 Servis kotlov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 František Sako PROFSYS 11761326 Iné 216,00 € 11.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
240020608 Nákup jednorázových utierok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 256,90 € 19.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
242000441 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Daffer spol. s r. o. 36320439 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 191,95 € 02.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212400296 Digitálna podpora na vyučovanie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 239,40 € 05.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023243 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2024027 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.03.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2