SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Pieskova 32, 95054 Nitra
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8439213259 | Vyúčtovanie spotreby plynu 01.01.2023 - 31.12.2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3 244,08 € | 24.01.2024 | 25.03.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8669532420 | dodávka plynu od 1.1. - 31.1.2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 24.01.2024 | 25.03.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8650289303 | Spotreba plynu - 02/2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 05.02.2024 | 25.03.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8640640589 | Spotreba plynu - 01/2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 01.03.2024 | 06.05.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8650376444 | Spotreba plynu - 04/24 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 02.04.2024 | 28.05.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8640728114 | Spotreba plynu - 05/2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 853,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
OPRS/2024/IDOP710911 | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 17.06.2024 | 17.06.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Zmluva | |||
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu | Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 16.07.2024 | 17.07.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Zmluva | |||
8679433509 | SPP - plyn 06/2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8660121817 | SPP - plyn 07/2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 01.07.2024 | 01.07.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8412402689 | SPP - plyn 08/2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
866983260 | Spotreba plynu - 09/2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8679605348 | Spotreba plynu - 10/2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8669969234 | Spotreba plynu 11/2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 04.11.2024 | 04.11.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8688514751 | SPP - plyn 01, 02/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 03.02.2023 | 21.04.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8669195797 | SPP - spotreba plynu 03/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 01.03.2023 | 21.04.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
6303026437 | Spotreba plynu - 04/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 03.04.2023 | 08.08.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8669255258 | Spotreba plynu - 05/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 02.05.2023 | 08.08.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8698323763 | Spotreba plynu - 06/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 01.06.2023 | 08.08.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
8649960181 | Spotreba plynu - 07/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 03.07.2023 | 12.09.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra |