Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
029/2023 Odmena za poskytovanú právnú pomoc ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. Právne a konzultačné služby 200,00 € 28.02.2023 30.03.2023 Faktúra
030/2023 Odmena za poskytovanú právnú pomoc ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. Právne a konzultačné služby 200,00 € 28.02.2023 30.03.2023 Faktúra
026/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 987,00 € 22.02.2023 30.03.2023 Faktúra
027/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 22.02.2023 30.03.2023 Faktúra
028/2023 inzercia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 DUEL - Press, s.r.o. 35722517 Iné 30,10 € 22.02.2023 30.03.2023 Faktúra
025/2023 Elektroinštalačné práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Master elektro s.r.o. 47163917 Stavebné práce, opravárenské práce 445,80 € 17.02.2023 30.03.2023 Faktúra
024/2023 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 90,00 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
023/2023 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
021/2023 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 168,47 € 09.02.2023 16.02.2023 Faktúra
016/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 92,44 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
017/2023 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 408,90 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
018/2023 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 111,80 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
019/2023 Poplatok za TKO 2023 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Mestský úrad Gabčíkovo 305391 Iné 1 840,18 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
020/2023 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 846,77 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
014/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 371,00 € 02.02.2023 16.02.2023 Faktúra
015/2023 Predplatné časop.ŠKOLA 2023 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Kultúra, média, tlač 35,00 € 02.02.2023 16.02.2023 Faktúra
012/2023 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Bojtika s.r.o. 52933415 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 102,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
013/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
011/2023 Pobyt na LK ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Ferenc Auxt FEGA FORS 30189306 Iné 6 600,00 € 23.01.2023 16.02.2023 Faktúra
009/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 16.01.2023 16.02.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »