001/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
002/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,44 € |
02.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
003/2023 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
03.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
004/2023 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 044,22 € |
04.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
005/2022 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
09.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
006/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
176,83 € |
12.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
007/2023 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
12.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
008/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,10 € |
13.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
009/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
010/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 935,30 € |
16.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
011/2023 |
Pobyt na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ferenc Auxt FEGA FORS |
30189306 |
Iné |
6 600,00 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
102,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
013/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
015/2023 |
Predplatné časop.ŠKOLA 2023 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
35,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
016/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,44 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 408,90 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
018/2023 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
111,80 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023 |
Poplatok za TKO 2023 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
1 840,18 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
020/2023 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
846,77 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |