Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
010/2024 Plyn záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 631,00 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
016/2023 Plyn záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 631,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
032/2024 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 631,00 € 04.03.2024 08.04.2024 Faktúra
055/2024 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 631,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Faktúra
072/2024 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 631,00 € 02.05.2024 09.05.2024 Faktúra
012/2024 Pobyt na LK ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 LIM-Local in Motu o.z. 55548431 Iné 5 400,00 € 24.01.2024 12.02.2024 Faktúra
051/2024 Materiál na opravu podlahy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ELBO,s.r.o. 36258661 Iné 4 980,00 € 27.03.2024 18.04.2024 Faktúra
043/2024 interierové vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 Iné 3 473,00 € 18.03.2024 08.04.2024 Faktúra
047/2024 interierové vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 2 600,88 € 18.03.2024 15.04.2024 Faktúra
042/2024 Hračky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Alza.sk s.r.o. 27082440 Iné 2 380,66 € 13.03.2024 08.04.2024 Faktúra
046/2024 Vypočtová technika - vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 316,00 € 18.03.2024 15.04.2024 Faktúra
045/2024 Poplatok za TKO 2024 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Mestský úrad Gabčíkovo 305391 Iné 2 306,53 € 18.03.2024 15.04.2024 Faktúra
048/2024 Vypočtová technika ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 281,00 € 20.03.2024 15.04.2024 Faktúra
049/2024 interierové vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 B2B partner s.r.o. 44413467 Iné 1 810,80 € 20.03.2024 15.04.2024 Faktúra
031/2024 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 1 277,48 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
050/2024 Hračky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Škola.sk, s.r.o. 50293893 Iné 1 254,70 € 25.03.2024 18.04.2024 Faktúra
036/2024 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 206,70 € 05.03.2024 08.04.2024 Faktúra
020/2024 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 170,25 € 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
014/2024 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 1 142,70 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
044/2024 Knihy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 TEXTUS s.r.o. 36682195 Iné 1 096,00 € 18.03.2024 11.04.2024 Faktúra
002/2024 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 056,49 € 04.01.2024 12.02.2024 Faktúra
076/2024 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 959,81 € 06.05.2024 09.05.2024 Faktúra
060/2024 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 866,64 € 12.04.2024 09.05.2024 Faktúra
052/2024 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 808,68 € 27.03.2024 18.04.2024 Faktúra
003/2024 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 04.01.2024 12.02.2024 Faktúra
015/2024 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
029/2024 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
053/2024 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Faktúra
070/2024 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.05.2024 09.05.2024 Faktúra
001/2024 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 04.01.2024 12.02.2024 Faktúra
1 2 3 »