Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s.


Informácie
  • Názov: Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s.
  • IČO: 00168831
  • Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1326/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 457,20 € 13.08.2018 29.12.2018 Faktúra
965/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 448,00 € 08.06.2019 08.06.2019 Faktúra
908/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 444,00 € 08.04.2020 08.04.2020 Faktúra
1290/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 406,00 € 12.04.2018 28.12.2018 Faktúra
20210024TS stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 404,00 € 07.04.2021 07.04.2021 Faktúra
20210027TS stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 404,00 € 03.03.2021 03.03.2021 Faktúra
1021/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 392,00 € 18.11.2020 18.11.2020 Faktúra
1356/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 378,00 € 03.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1350/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 367,20 € 08.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1128/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 367,20 € 15.04.2019 15.04.2019 Faktúra
1312/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 362,00 € 05.06.2018 28.12.2018 Faktúra
1335/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 349,20 € 10.09.2018 29.12.2018 Faktúra
1306/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 325,50 € 04.05.2018 28.12.2018 Faktúra
1174/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 320,00 € 27.11.2019 27.11.2019 Faktúra
1276/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 301,00 € 02.02.2018 28.12.2018 Faktúra
897/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 296,00 € 06.03.2019 06.03.2020 Faktúra
1127/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 280,40 € 15.07.2019 15.07.2019 Faktúra
1330/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 277,20 € 02.10.2018 29.12.2018 Faktúra
1099/2019 straavné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 270,00 € 31.01.2019 31.01.2019 Faktúra
1141/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 268,00 € 07.08.2019 07.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »