Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s.


Informácie
  • Názov: Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s.
  • IČO: 00168831
  • Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210002TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. 00168831 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 07.01.2021 07.01.2021 Faktúra
20210109TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. 00168831 Palivá, energie, voda, telefóny 71,44 € 09.12.2021 09.12.2021 Faktúra
932023TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. 00168831 Palivá, energie, voda, telefóny 64,80 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
212/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 512,00 € 19.03.2019 22.03.2019 Faktúra
297/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 468,80 € 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
119/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 166,40 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
70/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 789,20 € 24.01.2019 19.02.2019 Faktúra
1257/2018 poskytnuté stravovacie služby pre zamestnancov Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 0,00 € 10.12.2018 28.12.2018 Andrea Vaculka Zmluva
1266/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 483,00 € 09.01.2018 28.12.2018 Faktúra
1276/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 301,00 € 02.02.2018 28.12.2018 Faktúra
1283/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Stavebné práce, opravárenské práce 262,50 € 08.03.2018 28.12.2018 Faktúra
1290/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 406,00 € 12.04.2018 28.12.2018 Faktúra
1306/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 325,50 € 04.05.2018 28.12.2018 Faktúra
1312/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 362,00 € 05.06.2018 28.12.2018 Faktúra
1321/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 266,40 € 06.07.2018 29.12.2018 Faktúra
1326/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 457,20 € 13.08.2018 29.12.2018 Faktúra
1330/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 277,20 € 02.10.2018 29.12.2018 Faktúra
1335/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 349,20 € 10.09.2018 29.12.2018 Faktúra
1350/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 367,20 € 08.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1356/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 378,00 € 03.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 »